ULTIMAS MODIFICACIONES CONTABILIDAD

Ver. 8.0.81.0– (19/07/2019)  

Ver. 8.0.80.0– (08/05/2019)  

 

Grilla de Información

Grilla de Información

Si  se presiona el botón Porta Papeles  el sistema  realiza el copiado, luego se  abre un Excel y procede a Pegar (tiene que analizar  como  esta configurado el Excel  la coma  decimal si  es “,” o  “.”  )

 

 

Ver. 8.0.73.0– (04/04/2019)  

      Ajuste por inflación  de un periodo

 Parámetros

 Plan de cuentas:  debe tildarse  las cuentas que reciben ajuste por ipc, para realizarlo mas rápido Diario-Ajuste por  inflación-Carga cuentas a ajustar IPC. También en el plan de cuentas  se pude indicar  sobre que cuenta se ajusta (ej.  Capital se ajusta en  Ajuste de capital). Dar de alta a la cuenta RECPAM

 Diario-Ajuste por inflación-Índices IPC: ahí se  carga de manera  general para todas las contabilidades los índices publicado en   FACPCE

 En papeles de trabajo tiene que realizar el ajuste al comienzo del periodo  contable y cargar el  o los asientos pertinentes

 Procedimiento

 Diario-Ajuste por inflación-Calculo ajuste inflación x IPC

 Estando activo  el periodo contable en el formulario se debe indicar el asiento de apertura (para tomar el  índice del mes anterior a la apertura),  la cuenta contable  de ajuste

Si  se completo  en el plan de cuentas  las cuentas que reciben ajuste  deberia marcar excluye  cuentas sin ajustar en  grilla.  Si están haciendo prueba   y  hay asientos de cierres se deben excluir. En caso de hacer prueba ante de que publiquen los índices puede cambiar la fecha de índice final.

Al generar muestra una grilla  que detalla asiento por asiento las cuentas que se ajustan su  índice de la fecha de la imputación y  coeficiente entra índice del mes de cierre.  Los datos se pueden exportar al  Excel usando el botón Porta Papeles y Pegar en  el Excel (de acuerdo la configuración de Windows o  Excel   debe indicar  Utilizar coma decimal o no para que  se copien  bien los importe numérico).Cuando  continúe   muestra como  quedaría el asiento, el mismo se puede  pasar al Excel  y debe confirmar  que  graba o no.

 Herramientas

Para  realizar  el ajuste al comienzo del ejercicio se implemento   en Diario-Ajuste por inflación-Borradores de trabajo permite   repasar todos los asientos de todos los periodos creados en el  sistema de la/las cuentas seleccionadas  y busca el índice correspondiente a la fecha de imputación y el coeficiente  a la fecha índice final  y  grilla información se puede pasar al Excel.  La idea es que tengan los ingresos de bienes de uso y movimientos de las cuentas  del patrimonio neto durante esos periodos.

 

 

Ver. 8.0.71.0– (13/12/2018)  

DICIEMBRE 2018

 

 

Ver. 8.0.48.0– (30/09/2011)  

SETIEMBRE 2011

 

 

Ver. 8.0.46.0– (07/02/2011)  

FEBRERO 2011

 

 

 

Ver. 8.0.39.0– (23/06/2010)  

Junio 2010

 

Ver. 8.0.35.0– (13/11/2009)  

Octubre 2009

·        Plan de cuentas - Carga Alias Plan de cuentas: permite cargar un alias de la cuentas, esto sirve para empresas que tienen  que enviar informes a empresas pero que poseen de otra manera codificado el plan de cuentas ( por ej. Alfanumérico). Por el momento se puede listar los mayores y  balance de suma y saldos con el alias.

 

·        Administración - Personalización - Empresa: se puede parametrizar  para NO permitir borrar asiento, en caso de querer borrar el sistema revierte asiento permitiendo indicar la fecha de la reversión

 

 

Ver. 8.0.27.0– (25/03/2009)  

 

Ver. 8.0.21.0– (27/02/2008)  

 

Ver. 8.0.11.0– (01/06/2007)  

 

 

Ver. 8.0.1.0– (03/01/2007)  

1-     En el periodo anterior ubicar los nros de asientos que corresponden a apertura, cierre de patrimoniales y de resultados, costo, etc.

2-     Realizar la secuencia de presentación  que estaba en el sistema (antes de esta modificación) para guardar los importes necesarios para la comparativas (para ello deberá activar ese periodo)

3-     Verificar que queden bien los asientos del punto 1 que se referencia en Administración-Personalización-Periodos contables en la pestaña  Periodo Activo

4-     Activar el periodo actual, verificar los nros de asientos que corresponden a apertura, cierres y costos.

5-     Para obtener los listados comparativos, ir a Presentación-Presentación Comparativa y ahí seguir los pasos  de presentación  Standard, solo debe indicarse el periodo anterior .

6-     En Estado de evolución Patrimonio Neto: se incorporó el tema de clasificar el detalle  en los asientos que afectan a las  cuentas de Patrimonio Neto  ( la clasificación  puede modificarse en Presentación-Clasificación de cuentas-Rubros del det del EEPN)

 

 

 


Feliz 2007


 

 

 

Ver. 7.0.17.0– (03/06/2005)  

 

Ver. 7.0.12.0– (31/08/2004)  

·       

 

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        ULTIMAS MODIFICACIONES DE LA VERSION ANTERIOR

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Ver. 6.60.110.0– (25/11/2003)  

Ver. 6.60.108.0– (21/10/2003)  

Ver. 6.60.106.0– (17/10/2003)  

 

 

Ver. 6.60.85.0– (17/07/2003)  

Ver. 6.60.65.0– (18/06/2003)  

Ver. 6.60.64.0– (17/06/2003)  

 

Ver. 6.60.60.0– (30/05/2003)  
 

 


Feliz Año Nuevo


 

Ver. 6.60.6.0– (26/11/2002)  

     

         - solo usuarios del producto

            CONTABILIDAD  con PRESENTACIÓN DE BALANCE

 

 

 

 

 


Ver. 6.50.250 – (2452572)  

 

         - solo usuarios del producto

            CONTABILIDAD  con PRESENTACIÓN DE BALANCE

 

 

 

Ver. 6.50.207 – (2452531)  

 

 

Ver. 6.50.191 – (2452494)  

 

 

Ver. 6.50.152 – (2452389)  

 

 

Ver. 6.50.134 – (2452348)  

 

 

 

Ver. 6.50.104 – (2452328)   - solo usuarios del producto CONTABILIDAD BI-MONETARIA

 

 

 

Tipo de Ajuste

 

·         Ajuste por Cuenta

·         Ajusta Automáticamente al DEBE

·         Ajusta Automáticamente al HABER

 

 

 

 

Ver. 6.50.101 – (2452320)

 

 

Ver. 6.50.89 – (2452284)

 

 

 

 

 

Ver. 6.50.76 – (2452271)

 

 

 

Ver. 6.50.60 – (2452235)

 

 

 

Ver. 6.50.50

 

 

Ver. 6.50.49