JULIO 2024
NOVIEMBRE 2023
OCTUBRE 2023
MAYO 2023
-Si tilda Permita la carga de comprobantes en cero en
Setup ventas toma los comprobantes con importe total
en cero
-Muestra los comprobantes que no se importan por NO estar
definido en tipos de comprobantes alguno que coincida con
Cod. AFIP
-
se adapto el
programa para importe bien comprobante C
-
se agrego la
posibilidad de cargar en el Excel los códigos para las distintas
clasificaciones de los comprobantes
Columna excel |
Clasifica |
|
AG |
Operac. IVA |
|
AH |
Gastos |
|
AI |
Imp. Gan |
|
AJ |
Iva prorrateo |
|
AK |
Clasificacion |
|
AL |
Rubros |
OCTUBRE 2022
Se debe dezipear el archivo y el archivos comprobantes_ventas.csv
guardarlo como xlsx y ahí proceder a importando indicando en que
columnas o ítems de ventas se importar los impuestos municipales/otros
tributos. El sistema permite agregar los clientes que no
están la tabla de clientes
- guarda el sistema la
ultima fila de datos que tipee el usuario para ampliar el rango
de búsqueda según la cantidad de comprobantes a procesar
(estaba por defecto 999)
- a raíz que hay
diferencias de centavos entre la suma de los ítems con el total el
usuario puede elegir la diferencia admitida
- por los excels analizados la
afip en el portal los importes de los comprobantes están
convertidos en pesos por lo cual no hay que
multiplicar por el tipo cambio, pero se dejo la opción de
multiplicar en caso que se detecte que no siempre es asi
- puede procesar solamente los
proveedores (Clientes) a fin de cargar datos como posición entre otros
datos antes de procesar los comprobantes
JUNIO 2022
-Ventas-Comprobantes de ventas-Registración-Importar de mis
comprobantes emitidas: como el Excel de afip no trae el iva para
que no tengan que cargarlo en el Excel el sistema lo calcula y
modifica el importe total
-Contab.Imp.-Borrador de IVA: se totalizan la
factura/nota debito T y las notas créditos T. Tambien existe la
posibilidad de listar los comprobantes T
-Recuerden que deben crear los comprobantes T en
Administración-Generales-Tipo de comprobantes: cod. AFIP 195,196 y 197
CÓDIGO |
REGIMEN |
DESCRIPCIÓN |
101 |
R |
RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 C.LOCAL |
102 |
R |
RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 C.LOCAL RIESGO FISCAL /NO INSCRIPTO |
103 |
R |
RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 C.MULT. |
104 |
R |
RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 C.MULT. RIESGO FISCAL /NO INSCRIPTO |
105 |
R |
RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 INC. A) |
106 |
R |
RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 INC. A) RIESGO FISCAL /NO INSCRIPTO |
107 |
R |
RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 INC. B) |
108 |
R |
RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 INC. B) RIESGO FISCAL /NO INSCRIPTO |
109 |
R |
RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 INC. C) |
110 |
R |
RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 INC. C) RIESGO FISCAL /NO INSCRIPTO |
111 |
R |
RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 INC. D) |
112 |
R |
RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 INC. D) RIESGO FISCAL /NO INSCRIPTO |
113 |
R |
RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 INC. E) |
114 |
R |
RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 INC. E) RIESGO FISCAL /NO INSCRIPTO |
115 |
R |
RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 INC. F) |
116 |
R |
RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 INC. F) RIESGO FISCAL /NO INSCRIPTO |
117 |
R |
RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 INC. G) |
118 |
R |
RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 INC. G) RIESGO FISCAL /NO INSCRIPTO |
119 |
R |
RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 INC. H) |
120 |
R |
RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 INC. H) RIESGO FISCAL /NO INSCRIPTO |
121 |
R |
RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 INC. I) |
122 |
R |
RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 INC. I) RIESGO FISCAL /NO INSCRIPTO |
123 |
R |
RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 INC. J) |
124 |
R |
RETENCIÓN RG 19/12 ART 5 INC. J) RIESGO FISCAL /NO INSCRIPTO |
MARZO 2022
·
Contab/Imp-Anexo-IIBB
Entre Ríos-SIRCAR percepciones: se agregó para
que sistema calcule la alícuota (en base neto y percepción)
·
Contab/Imp-Borrador de iva::Retención
iva para mis aplicaciones cambie el formato y
agregar código de retención de iva (15,16,17,18)
·
Compras-Registración-Importación de compras de mis comprobantes
recibidos: valide la fecha con mes de imputación que no
sea mayor que la fecha de los comprobantes
·
Contab./imp-Revisión de
sub-diario-Generación asiento ventas /compras: posibilidad de
parametrizar el concepto del asiento
·
Compras-Registración-Importar mis comprobantes recibidos:
posibilidad de cargar en el Excel una columnas (AD) que se
asocia a una columna que no totaliza (para Itc)
ENERO 2022
· Importación de comprobantes de Compras: Validación de fecha.
Octubre 2021
·
Contab./Imp – Anexo-IIBB
Entre Ríos-SIRCAR percepciones/retenciones: generación de los txt para
SIRCAR
·
Compras-Listados de
compras-Listados para gastos: para el caso que configuración en
compras de Clasifica por erogación/gasto y asocia gasto al
proveedor se agregó un botón Actualiza c/clasif.del prov
para traer la clasificación de gasto del proveedor a los
comprobantes que el código de gastos este en cero (vacio) de
utilidad cuando se importa los comprobantes
·
Ventas (compras)-Listados
de ventas (compras)-Libro IVA digital: para las empresas cuya posición es
exentos se corrigió la cantidad de alícuota en 0 de
acuerdo a instructivos de AFIP
·
Compras-Registración o
Consulta/borrado de comprobantes: en el botón Selecc. Se s se
agrego el punto de vta útil para visualizar las
duplicación por registra punto de vta con 0 o sin 0 a la
izquierda
·
Compras-Registración-Importar de Mis comprobantes recibidas: se agrego
un botón para procesar primero los proveedores nuevos (en base al
CUIT)y ahí abre el formulario de proveedores para completar las
imputaciones contables y el tipo de gasto de manera que cuando
se importan los comprobantes se asocia el código de gasto del
proveedor si asi lo ha configurado.
·
Contab./Imp.-Borrador de
iva: se agrego un ítem para cargar la reduc. Saldo técnico
para que se refleje en el borrador de iva
·
Compras-Registración-Importar de Portal de iva (formato xls): se puede
importar de borrador de libro iva
Se debe dezipear el archivo y el archivos comprobantes_compras.csv
guardarlo como xlsx y ahí proceder a importando indicando en que
columnas o ítems de compras se importar los impuestos municipales/impuestos
nacionales
·
Contab./Imp.-Posición de Ingresos Brutos- Genera txt Percepción
conv.multilateral: puede colocarse un jurisdicción por defecto
y reemplaza cuando la misma esta vacio.
·
Compras-Listados de compras-Libro iva digital: se agrego la
posibilidad de tildar para limpiar caracteres de control en algunos
campos
·
Contab./impo.-Anexo Varios-Sujeto Vinculados-Txt… se modifico para
punto de ventas de 5 caracteres
·
DDJJ(Año)-Pers.Fisica-F 765 o 763: de agrego el beneficio de
deduciones especiales
·
Importación de Mis comprobantes emitidos/recibidos: se agrego
que tome los comprobantes cuya suma de ítem y total tengo una
diferencia 0.01 (por los redondeos)
·
Importaciones en ventas (mis comprobantes emitidos o comprobantes
líneas): al agregar clientes solo coloca como
posición RI a los comprobantes con letra A y cuit con comienza con 30
o mas (pues ahora comienza a venir factura A para
posición RM).
·
Ventas-Comprobantes de ventas-Registracion: se modifico para
cargar comprobante letra A a los Resp. Monotributo
·
Compras-Registracion-Totales y subtotales en IVA: para empresa cuya posición
es RM permite cargar comprobantes con letra A
-Se agrego
la posibilidad de
señalar que los importes están expresado en
Moneda de origen a
fin de optar en la
importación de archivos en
el portal de iva
por el valor por
defecto en Moneda y tipo de cambio: Los importes están expresados en la
moneda original del comprobante, los importes
siempre están guardados en pesos
en las tablas del sistema y
al tildar esta opción se
divide por el Tipo
cambio (que se puede
cargar en la registración de
las compras o se
toman en la importación de mis comprobantes o
del txt para el Citi)
-se ajusto el envio
de comprobantes que solo
tienen imp. Internos con el
tema de alícuotas.
-se
modifico para
generar los archivos de importación
de bienes
con el nro despacho
(tipo de comprobantes
cuyo código de AFIP es
066 Despacho de Importación). Los nombres por
defecto de estos archivos:
LIBRO_IVA_DIGITAL_COMPRAS_CBTE_aaaamm_DESPACHO.TXT
LIBRO_IVA_DIGITAL_COMPRAS_CBTE_aaaamm_ALICUOTAS_DESPACHO.TXT
-en el caso de tipo
de comprobante 033
el sistema coloca por defecto el punto de vta en cero (según
lo indicado en la afip)
-Se agrego
la posibilidad de
señalar que los importes están expresado en
Moneda de origen a
fin de optar en la
importación de archivos en
el portal de iva
por el valor por
defecto en Moneda y tipo de cambio: Los importes están expresados en la
moneda original del comprobante, en cual los importes que siempre están
guardados en pesos en las
tablas del sistema se
divide por el Tipo
cambio (que se puede
cargar en la registración de
las compras o se
toman en la importación de mis comprobantes o
del txt para el Citi)
- si
deja el nombre del Excel original
se valida con el cuit
de la empresa para evitar errores de procesar los archivos de otro
contribuyentes
- se modifico para
guardar la moneda de origen
en caso USD
toma el código DOL y
para €
el código 060 (AFIP NO ha codificado en el
Excel de mis comprobantes recibidos
de misma manera que cuando
se informa en
CITI o como se debe
generar el txt de
libro digital) a igual que la cotización
que presenta el Excel
Nota: para libro
iva digital debe tener
en cuenta
Para carga
tique o tique B o Factura B de modo
mutiple (desde/hasta) el
cliente debe tener como Tipo doc
99
Régimen de información de Compras y Ventas (CITI Compras - Ventas unificado) verificación de caracter de control en campos de texto.
Ventas-Listados
de venta-Archivos de
comprobantes no electrónicos: se puede
generar el txt para informar las
ventas con
comprobantes no electrónicos , debe indicarse que punto de vta
fiscal con controlador fiscal) y cual
excluye de informe
por ser
punto de vta con comprobantes electrónicos y el
rango de fecha. El
sistema muestra los datos a
pasar con portapapeles
pueden llevar a un Excel para controlar. El archivo a subir a AFIP es el
txt.
000300003092;01/02/2020;33111480699;RAZON SOCIAL;21990.95;1.00;219.91;
Nro comprobante; fecha; cuit; razón social; base; alícuota; percepción;
Parámetros previos
- debería designarse la tasa 1 o Tasa 2 para grabar la alícuota aplicada para
la percepción
- debería designarse una de las columnas adicionales de ventas (Columna_1,… ,Columna_6) para la percepción ( la misma tiene que tener indicada como
Operación: Impuesto y Impuesto:perc.Ing.brutos Vtas en el caso que importe
comprobantes en línea)
Generación del archivo:
-Debería colocarse el mes y año a generar, la columna que graba las
percepciones y la tasa que
guarda la alícuota
-Para quienes importan de comprobantes en línea en la que no tiene la alícuota
de la percepción se armo la posibilidad de calcular la misma en base a la
percepción y la base de imponible (por ej. neto), en el botón Calcula % alícuota
daría el calculo. Ejemplo de la
formula
<COLUMNA 4>*100/<NETO>
Suponiendo que la base imponible es Neto y en la columna 4 se graba la
percepción
Al generar se crean dos archivos
xls y cvs
-en la carga de comprobantes(compras/ventas) se
agrego el código de operación No
corresponde con código vacio
-generacion de los txt de
acuerdo a las especificaciones del libro de iva
digital:
Para
ventas con comprobantes
A,B ,C
LIBRO_IVA_DIGITAL_VENTAS_CBTE_aaaamm.txt
LIBRO_IVA_DIGITAL_VENTAS_ALICUOTAS_aaaamm.TXT
Para
ventas con comprobantes
T
LIBRO_IVA_DIGITAL_VENTAS_TURIVA_CBTE_aaaamm.txt
LIBRO_IVA_DIGITAL_VENTAS_TURIVA_ALICUOTAS_aaaamm.TXT
Para compras en el país
LIBRO_IVA_DIGITAL_COMPRAS_CBTE_aaaamm.txt
LIBRO_IVA_DIGITAL_COMPRAS_ALICUOTAS_aaaamm.txt
Ver 8.0. 206 (05/06/2019)
Ver 8.0. 205 (02/05/2019)
Ver 8.0. 202 (11/04/2019)
Abril 2019
Ver 8.0. 197 (01/02/2019)
Enero 2019
Ver 8.0. 195 (13/12/2018)
Diciembre 2018
Debe indicarse el mes/año de imputación, desde que fila de Excel comienza de
datos y cuando termina (ultima
fila para evitar el recorrido de todo el Excel),
a que punto de vta. de
la empresa asocia esos comprobantes,
a que columna
envía el total de los
comprobantes B y
C que
se informan en Excel. Como el Excel de Afip tiene solo
las columnas Neto-No
grav-Exentos-Total se puede
completar el Excel respetando las columnas
en Q
lo que corresponde a perc.Iva, R las perc. De IIBB, en S/T
el neto (IVA de la segunda tasa de IVA
que puede tener un comprobante (corrigiendo el neto/IVA
que informa la Afip en L/O), en U para imp. Internos
y en V el código de tipo
de operación en IVA:
1
Compra Bienes Mercado Local
2
Locaciones
3
Prestaciones Servicios
4
Inv. de Bienes de Uso
5
Compra de Bienes a C. Final
6
Tur IVA
7
Otros Conceptos
El sistema va procesar
el Excel va mostrar los datos a procesar, se puede optar
por continuar o no
En caso de continuar se
muestran los comprobantes que no se importaran porque no
coincide la suma del neto+iva+no gravados+exentos, o el tipo de
comprobante no esta definido en
Administracion-Generales en cod. AFIP .o aquellos comprobantes
cuyo iva no corresponde a tasa de iva vigente
Si en los libros de iva que ya han parametrizado desean
que aparezcan los 5 dígitos deberían modificar la
expresión de la siguiente manera:
Para libro de iva de compras:
trans(val(sucursal),"@l
99999")
Para libro de iva de ventas
trans(val(puntovta),"@l
99999")
Ver 8.0. 193 (29/06/2018)
Junio 2018
Contab/imp-Revision
de subdiarios-Generación de los asientos de las retenciones de compras y
ventas: el
sistema genera los
asientos de los movimientos
cargados sin asientos
en el rango de fecha de indicado.
Ventas-Listados
de ventas-Listado p/Nuestra Parte AFIP:
se agrego un listado
que cuenta los comprobantes
emitidos en un rango de fecha, también cuenta la posibilidad de buscar
los comprobantes que no fueron registrado en el periodo indicado
DDJJ (año) se
modifico el formato
de los importes (pues no
permitía ingresos y gastos
de mas 9999999.99
Administracion-Generales-Retenc./Percep.de
Vtas y compras: se
agrego la posibilidad de
coloca en Impuesto de
No vigente (para que
no aparezca en la
carga de las retenciones) y también se
clasifica en Tipo que
retenciones son de
Iva, IIBB, etc a fin
de listar en grupo
Ventas-Listados de ventas-Listado de Ret./perc:
se puede listar las retenciones del mismo tipo .
Ver 8.0. 189 (02/01/2018)
Marzo 2018
Registración de ventas: se agrego cod. De operación T-Reintegro Decreto 1043/16
Contab/imp-Anexo-IIBB Bs Aires-Percepción Arba realizadas:
permite generar el txt
para luego zipear y
genera el MD% con
Genhash.
Ventas-Listados de ventas-Listado de
control IVA web: se agrego la columna donde
suma lo exento y no
gravado.
Ver 8.0. 177 (22/09/2017)
Setiembre 2017
Generación de asientos de
ventas/compras: se modifico para que
grabe los asientos cuando no tenga imputación correcta o no
cuadre, mostrara en una grilla los comprobantes que no genero asiento
Botón
Grilla de información: se incorporo la posibilidad de cambiar a
coma decimal para que al
copiar en el Excel mantenga el formato numérico
Compras-Listados de compras-Listado de
control IVA web: se agrupo en
Compras a Responsable
Inscripto y Otros
Integración de cuentas:
se agrego la
grilla de información que
permite pasar al Excel
Ver 8.0. 173 (26/06/2017)
Junio 2017
Contab./Imp.-Anexo-IIBB Bs Aires en
percepción y retención se
adapto el formato ARBA web
en el que se incluye la
columna tipo de operación y
el nombre del
archivo como se
solicita ahora CUIT-Periodo-tipo de deducción-lote,
es archivo se
debe zipear
y generar el MD5 con
Genhash que baja en
http://www.arba.gov.ar/bajadas/GenHash/GenHash.exe
Administración-Utilidades-Utilidades
Varias-Copiar tablas:
permite copiar de otra empresa
las tablas de gastos,
rubros, clasificación , clientes o proveedores
Administración-Utilidades-Utilidades
Varias-Copiar proveedores: permite
traer uno o varios proveedores de otra empresa.
Compras-Listados de Compras-Listados
de control: se
incorporó la posibilidad
de ordenar la impresión por orden de
carga o registración.
Actualización de tablas de Retención y
Percepción de iva: en la carga de compras con percepciones de iva
la 3° columna que figura es
el código del régimen
Actualización de las tablas de tipos
de comprobantes por la incorporación
de los comprobantes del sector Turismo
Contab./Imp.-Anexo Varios-CITI
Compras-Ventas Unificado-Generación:
se arreglo para, despacho de importación sin iva.
Contab./Imp.-Anexo Varios-CITI
Compras-Ventas Unificado-Importar comprobantes:
se incorporó una
pantalla para clasificar
genéricamente o por defecto los
comprobantes a importar.
Marzo 2017
Contab./Imp.-Anexo Varios-CITI Compras-Ventas Unificado-Importar comprobantes: se agrego la opción de revisión de los clientes incorporado (en el caso que registre contablemente puede colocarse la cuenta contable para los nuevos clientes) y generación de asientos
Compras-Registración: mensaje de advertencia cuando se carga un FCC y proveedor es RI , o se carga FCA y proveedor es RM
Compras-Registración-Borrado por bloque: se corrigió un mensaje de error
Contab./Imp.-Anexo Varios-CITI Compras-Ventas Unificado-Generación txt de
compras: se ajuste el programa para importar comprobantes que solo tiene percepciones (sin neto,ni exentos , ni no gravados)
Actualización de tablas de Ganancias 2016 según publicaciones.
Contab./Imp.-Anexo Varios-CITI Compras-Ventas Unificado-Importar txt compras: para clientes que tienen sistemas que generan el txt para el CITI se puede importar para generar el libro de iva compras. Botón Procesar Proveedor se dan alta los proveedores nuevos una vez revisado los proveedores se puede procesar los txts indicando mes de imputación y punto de vta.